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导航:home icon视野知成 >> 财务管理咨询中心 >> 产品介绍⑤内部控制与风险管理

【项目概述】
内部控制体系是从维护企业资产完整、保证会计信息及其他信息的真实可靠,提高经营活动效率和效果,以及贯彻执行企业经营战略和最终实现企业的经营目标,并使各利益相关者的利益得以实现的目的出发,由企业的董事会、管理层及其他人员共同参与建立一个由控制环境、风险评估机制、控制活动等要素形成的,且借助于信息与沟通和监督等来发挥其控制、调节、防护、反馈功能的有机控制系统。建立科学、完善的内部控制体系是完善现代企业制度,加强企业管理、防止控制弱化的重要手段。

【项目价值】
 帮助企业有效评估目前企业的内部控制环境,了解目前的内控水平和不足;
 帮助企业梳理业务控制流程,科学筛选关键控制点,制定控制标准;
 帮助企业健全内控制度,制定内部控制手册,实现内控目标。

【项目思路】
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 基于企业内外部环境及内部控制现状分析,对企业环境和风险进行评价;
 基于风险评估结果,设计企业内部控制组织体系,明确职责划分;
 基于业务流程梳理,筛选和设计关键控制点;
 优化内部控制制度,设计内控规范和内控手册,并融入公司运营管理体系。
 

 


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